一、部门职责及机构设置情况
1、主要职责 ①依法向区人民代表大会及其常委会提出议案。 ②依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员的渎职犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与公民民主权利的犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。 ③对重大刑事案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉。 ④对刑事案件诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。 ⑤对执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督。 ⑥对区人民法院已经发生法律效力的、确有错误的判决和裁定依法提出抗诉或提请市人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院抗诉。 ⑦受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪人的自首。 ⑧对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究,提出职务犯罪的预防对策;负责职务犯罪预防工作的法制宣传。 ⑨负责本院队伍建设和思想政治工作;依法管理365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网官、法警及其他365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网人员的工作;负责干部的教育培训工作。 ⑩负责其他由区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院承办的事项。 2、机构设置情况 我院设有13个职能科室,包括:办公室、政工科、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、监所365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网科、民事行政365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网科、控告申诉365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网科、法警队、监察室(纪检组)、检务监查科、预防科。现有在职工作人员52人,聘用人员9人,离退休人员28人。 二、2016年度部门决算表 (公开表格附后) 三、2016年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明。 2016年度收入总计1423.46万元,比上年增加237.75万元,增长20.05%。 2016年支出总计1275.43万元,比上年减少24.16万元,下降1.86 %。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计1423.46万元,其中:财政拨款收入1382.47万元,占97.12 %;其他收入40.99万元,占2.88 %。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计1275.43万元,其中:基本支出866.42万元,占67.93 %;项目支出409.01万元,占32.07%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年度财政拨款收入总计1382.47万元,比上年增加197.80万元,增长16.70%。 2016年财政拨款支出总计1234.44万元,比上年减少64.11万元,下降4.94%。 (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算1234.44万元,其中:基本支出825.43万元(其中:行政运行支出591.97万元,其他365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网支出180.86,行政单位医疗支出21.30 万元,住房公积金支出32.00 万元),项目支出409.01万元,(其中:一般行政管理事务支出148.8万元,其他365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网支出260.21万元)。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年度财政拨款基本支出825.43万元,其中:人员经费690.89万元,公用经费134.54万元。 2016年度决算公开《一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表》(公开06表)显示:“人员经费-工资福利支出-基本工资”决算数181.44万元,与2016年度《单位会计报表》-《经费支出明细表》“工资福利支出-基本工资”累计金额154.10万元不一致,数额相差27.34万元,经仔细检查,发现是从“工资福利支出-其他工资福利支出-临聘人员工资”明细科目直接调入“工资福利支出-基本工资”明细科目中的。针对这个问题,我院领导高度重视,进行了严肃的批评,并要求在以后的工作中做到收支真实,数额准确,内容完整,工作严谨。 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算50.44万元,“三公”经费财政拨款支出预算55.23万元,完成预算的91.33 %。说明:2016年部门预算编制说明中的“三公”经费预算表中公务用车购置及运行维护费-公务用车运行维护费明细科目预算数是5.50万元,与2016年度部门决算编制说明中的“三公”经费支出决算表中公务用车购置及运行维护费-公务用车运行维护费明细科目预算数是50万元不一致,原因是编制2016年预算的时间是2015年11月末编制的,那时在做预算数时只记了1台一般公务用车的费用,其他11台车费用都还没记到公务用车购置及运行维护费-公务用车运行维护费明细科目预算中,所以才造成数据不一致。其中因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元。公务接待费0.67 万元,比上年减少4.86万元,减少的主要原因是招待地点在本院食堂内,控制用餐的经费,接待次数和人数也相对减少。公务用车购置及运行维护费49.77万元(公务用车运行维护费49.77万元)。2015年公务用车购置及运行维护费决算数是5.36元(公务用车运行维护费5.36万元),2015年与2016年的数字差额较大,原因是我院原本有1台一般公务用车和11台一般执法执勤用,但在2015年《单位会计报表》商品和服务支出-公务用车购置及运行维护费-公务用车运行维护费明细科目中只记了1台一般公务用车的费用,把11台一般执法执勤用车的费用都记在了办案经费中了。2016年开新帐时把科目调整过来,把12台车的费用都记在了商品和服务支出-公务用车购置及运行维护费-公务用车运行维护费明细科目中,所以才会造成这种情况。 (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明 2016年度政府性基金预算收入0万元,支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。 我单位无这项收入。 (九)其他重要事项的情况说明。 1、机关运行经费支出情况 2016年度,机关运行经费支出134.54万元,比上年增加92.54万元,增长220.33%。2015年机关运行经费支出42万元,数字中没包括公务接待费和公务用车运行维护费,因搬新办公楼办公水电费等也相应的增加了,所以2016年比2015年数据大些。 2、政府采购支出情况 2016年度,政府采购支出总额104.63万元,其中:政府采购货物支出99.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.44万元。 3、国有资产占有情况 截至2016年12月31日止,共有车辆12辆;其中一般公务用车1辆,一般执法执勤用车11辆。2016年11月初,我区进行了公车改革,改革后只保留了7辆一般执法执勤用车,另5台车进行改革,现这5台车已上交区车改办,但还未销帐,所以到2016年底还是按12辆车报。 单价 50 万元以上通用设备0台(套),单价 100 万元以上专用设备0台(套)。 四、专业名词解释 (一)财政拨款收入:是指区财政当年拨付的资金。 (二)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 (三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 (四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (六)项目支出::指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (七)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (八)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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